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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-21 15:07

款項已經(jīng)支付給對方了,要在17年賬務(wù)中沖減嗎,紅字沖回,原材料不是負數(shù)了嗎?

暗香 追問

2017-03-21 15:13

比如我付款10萬,暫估原材料不含稅8.55萬,稅金1.45萬,我掛應(yīng)付帳款余額在借方1.45萬(稅金部分),發(fā)票無法取回,這個往來怎么平帳。

宋生老師 解答

2017-03-21 15:04

您好!你紅字沖減暫估的。

宋生老師 解答

2017-03-21 15:08

您好!是這樣的。你如果買了材料,又付了錢,只是沒有拿到發(fā)票,你就用收據(jù)或者送貨單入賬就行了。 
只是這個在匯算清繳要調(diào)整。

宋生老師 解答

2017-03-21 15:15

您好!全額計入到原材料。 
借原材料 貸稅金。

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相關(guān)問題討論
您好!你紅字沖減暫估的。
2017-03-21 15:04:44
您好 結(jié)轉(zhuǎn)材料是把購入原材料票上的不含稅金額加在一起
2019-10-16 15:07:03
只需要把暫估的 沖銷就可以了
2017-03-31 15:29:30
你好 是的 如果你是一般納稅人的話 按不含稅來
2020-01-06 15:52:31
是的,這個都是不含稅金額
2021-09-03 15:57:42
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