我們跟供應(yīng)商買產(chǎn)品,欠他們貨款,同時我們又賣原料給他們,直接在我們貨款里面抵掉了,我們是按抵消后的錢付給供應(yīng)商的,他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了,這種我要怎么做會計分錄
嘻嘻
于2022-03-05 16:49 發(fā)布 ??1550次瀏覽
- 送心意
林夕老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2022-03-05 16:52
你好同學(xué):
如果按照標(biāo)準(zhǔn)的處理是需要采購處理與銷售處理分開核算?!就ㄟ^你的表述,是未分開開票的?!?br/>結(jié)合你的表述,可以做的分錄是:
借:原材料
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
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你好同學(xué):
如果按照標(biāo)準(zhǔn)的處理是需要采購處理與銷售處理分開核算。【通過你的表述,是未分開開票的?!?結(jié)合你的表述,可以做的分錄是:
借:原材料
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2022-03-05 16:52:40

你這個開票就開得不對,他應(yīng)該按照抵消錢的發(fā)票給你開過來,如果是按照抵消后的開過來,那么雙方都存在一個偷稅漏稅的嫌疑。
2022-03-07 09:33:07

借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000
報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,你用材料抵消還是加工費抵消
2018-11-06 12:21:36

你好,是的,需要開收據(jù)給對方,表明我們已收到對方的借款。
2020-02-01 12:32:02
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