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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-04 19:48

你好,學員,這個要做分錄
借應交稅費應交增值稅(加計扣除
貸其他收益

微信用戶 追問

2022-03-04 19:51

但是不是還沒享有該優(yōu)惠嗎?這種賬務處理,企業(yè)所得稅預繳時要算稅的,是嗎?

冉老師 解答

2022-03-04 19:51

這個要算稅的,也可以實際享受了,再做這筆分錄

微信用戶 追問

2022-03-04 19:54

那就是未抵減增稅時,不做賬務處理,對企業(yè)所得稅預繳時也不用包括在內,是吧?

冉老師 解答

2022-03-04 19:55

是的,學員,是這樣的

微信用戶 追問

2022-03-04 19:56

當月申報增值稅時,加計抵減的部分還是正常申報,是嗎?只是賬務處理暫時不做,等實際抵減時再做賬務處理?

冉老師 解答

2022-03-04 19:58

當月申報增值稅時,加計抵減的部分還是正常申報

冉老師 解答

2022-03-04 19:59

只是賬務處理暫時不做,等實際抵減時再做賬務處理

微信用戶 追問

2022-03-04 20:01

老師,如果跨年了,也是可以等實際抵減時再做賬務處理嗎?當年企業(yè)所得稅匯算清繳時不包括也是正確的吧?

冉老師 解答

2022-03-04 20:02

可以的,這個沒問題的

微信用戶 追問

2022-03-04 20:03

明白了,謝謝老師!

冉老師 解答

2022-03-04 20:03

不客氣,祝你工作順利,學員

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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