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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-04 17:24

借其他應收款貸庫存現(xiàn)金。

郭老師 解答

2022-03-04 17:27

你好,這樣你的其他應付款會出現(xiàn)負數余額的。

郭老師 解答

2022-03-04 17:29

那你看下是不是他做了一個借管理費用貸其他應付款,然后借其他應付款貸庫存現(xiàn)金。

郭老師 解答

2022-03-04 17:36

沒有發(fā)票也可以做的
只要納稅義務已經產生了,可以做管理費用,如果沒有的話,他這種做法不正規(guī),其他應付款會出現(xiàn)負數余額。

郭老師 解答

2022-03-04 17:41

建議這里做其他應收款里面。

微信用戶 追問

2022-03-04 17:25

如果借其他應付款是否合理泥

微信用戶 追問

2022-03-04 17:28

好的,看到學堂的課這么教的,不明白所以在這里提問

微信用戶 追問

2022-03-04 17:28

學堂課教的其他應付款

微信用戶 追問

2022-03-04 17:29

發(fā)票都沒有,怎么會有管理費用,沒有的

微信用戶 追問

2022-03-04 17:36

你看下這樣的

微信用戶 追問

2022-03-04 17:37

謝謝老師的耐心解答

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相關問題討論
借其他應收款貸庫存現(xiàn)金。
2022-03-04 17:24:52
那買進,領用的分錄是?
2016-02-03 14:43:55
借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金
2015-12-26 18:28:31
你好,不能這樣處理,貸實收資本說明已經繳了,也要繳印花稅的,等實繳的時候再做:借銀行/現(xiàn)金,貸實收資本
2020-08-21 11:11:21
同學您好, (1)上月發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺時,財務會計分錄, 借:待處理財產損溢 51000 (21000+30000) 貸:庫存現(xiàn)金 51000 無預算會計分錄, (2)10月24日, 財務會計分錄, 借:其他應收款—王欣 21000 資產處置費用 30000 貸:待處理財產損溢 51000 預算會計分錄, 借:其他支出 30000 貸:資金結存—貨幣資金 30000 下圖是賬務處理的相關依據,請參看
2022-06-25 01:13:17
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