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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-03-04 16:59

同學
你好,
“進項稅額轉出”會計分錄的做法如下:
(1)發(fā)生需要轉出時:

借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;

貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。
(2)月底進行結轉時:
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出);

貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。

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相關問題討論
你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應的科目是什么】 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-09-02 11:13:11
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-09 09:01:20
您好,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有沒有余額,您要看進項轉出的數(shù)字是否大于沒有抵扣完的進項 2、有余額的話,是形成期末留底稅額了,不需要做分錄。
2019-10-11 11:35:44
您好 請問您收到發(fā)票怎么寫的分錄
2019-08-17 13:10:25
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