
老師,2019年賬目,發(fā)現(xiàn)了一張銀承背書給供應(yīng)商失敗,供應(yīng)商沒(méi)有收到此匯票,現(xiàn)在應(yīng)收票據(jù)又對(duì)的上實(shí)存數(shù),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬目?
答: 你好,你當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?借預(yù)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)嗎?
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應(yīng)付帳款的期初已經(jīng)建了,在應(yīng)收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調(diào)整,客戶既是供應(yīng)商也是看客戶
答: 你好,借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司打給供應(yīng)商的錢出錯(cuò)咯。讓他退款。他需要我們退款以后給收據(jù)?一定需要開收據(jù)嗎。只是退個(gè)款需要開收據(jù)?
答: 不用的,這個(gè)給他們協(xié)商吧


雪柔 追問(wèn)
2022-03-04 11:40
郭老師 解答
2022-03-04 11:40
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