
老師月末進項稅額抵扣時分錄怎么做
答: 月末做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,年末 借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
每個月抵扣進項稅額還要在做一筆分錄嗎?
答: 你好,你可以把進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額抵扣后又全部轉(zhuǎn)出,怎么再把其中一筆轉(zhuǎn)到代認(rèn)證進項稅的呢?分錄怎么做
答: 你好,這個是具體的什么業(yè)務(wù),你是多做了進項嗎?這個待認(rèn)證是沒有勾選的發(fā)票。


start from zero? 追問
2022-03-04 10:06
郭老師 解答
2022-03-04 10:07