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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-04 09:15

你好,需要沖銷多計提的費用
借:應付職工薪酬等科目,貸:以前年度損益調(diào)整,管理費用等科目 

Zero 追問

2022-03-04 09:19

那是給車間工人住的,老師,是不是這樣,借:以前年度損益調(diào)整,貸:長期待攤費用,借:利潤分配~未分配利潤,貸#以前年度損益

鄒老師 解答

2022-03-04 09:20

你好,給車間工人住的,那就是需要沖銷多計提的費用
借:應付職工薪酬等科目,貸:以前年度損益調(diào)整,制造費用

Zero 追問

2022-03-04 09:49

老師,為什么是應付職工薪酬呢?我當時因為付的一年的,我計入的是長期待攤費用,那我現(xiàn)在是不是應該借:長期待攤費用,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配~未分配利潤

鄒老師 解答

2022-03-04 09:51

你好,因為是每個月計提,而車間工人住的房租,需要通過應付職工薪酬科目計提 

Zero 追問

2022-03-04 09:55

老師,我每個月計提的時候,沒有通過這個過渡科目,就是借:制造費用,貸:長期待攤費用

Zero 追問

2022-03-04 09:56

我是直接制造費用~福利費,年終匯算的時候,把管理費用福利費和制造費用福利費加起來看超出比例了沒有

鄒老師 解答

2022-03-04 09:58

你好,你提供的計提分錄是錯誤的 

Zero 追問

2022-03-04 10:03

那我應該怎么計提呢?借:制造費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:長期待攤費用?

鄒老師 解答

2022-03-04 10:04

你好,計提的分錄是,借:制造費用,貸:應付職工薪酬

Zero 追問

2022-03-04 10:06

但是我這個費用在年初就一次性支付了啊,也開過票了啊,那我這個又要怎么做賬呢

鄒老師 解答

2022-03-04 10:07

你好,支付的時候,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目

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相關問題討論
你好,需要沖銷多計提的費用 借:應付職工薪酬等科目,貸:以前年度損益調(diào)整,管理費用等科目?
2022-03-04 09:15:43
您好,您是7-8月份支付了,沒有計提,10月份計提了沒有支付,您現(xiàn)在做的話,可以補計提兩個月的,借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款,您還有一個月的具體有沒有支付,支付了沒做的話,就補支付一個月的,沒有支付的就不做
2019-07-30 12:05:18
借營業(yè)費用或XX成本借其應付款就可以了
2018-09-11 16:54:31
沖收入沖應收賬款
2019-07-26 09:51:19
你好,相同的分錄負數(shù)沖,再做正確的。
2019-07-26 09:57:30
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