
老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表免稅銷售額這填價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎
答: 這里填寫的是不含稅的銷售額。
我想問下。上年9月份9%稅率開成6稅率了,現(xiàn)在二月份跨月已沖紅6稅率那張票,重開成9%票?,F(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候第一欄按適用稅率計(jì)稅銷售額顯示的是負(fù)數(shù),該負(fù)數(shù)數(shù)字正好是因開錯(cuò)少交的3%的稅?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么申報(bào)。相當(dāng)于我們要補(bǔ)交9錯(cuò)開成6的那部分稅。但是負(fù)數(shù)標(biāo)黃提交不了,我去柜臺這樣提交可不可行。他們會通過負(fù)數(shù)的表嗎?;蛘呤瞧渌裁崔k法。因?yàn)槎惵什灰粯樱瑑r(jià)稅合計(jì)又一樣,銷售額又不同。搞不懂了。我如果按493.34這個(gè)稅倒算9%稅率的銷售額就五千多了。和實(shí)際開票又不符。怎么搞啊
答: 你好,同學(xué),紅沖6%,開具9%這是正確操作,電子稅務(wù)局無法正常申報(bào),去稅務(wù)大廳辦理
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
您好老師,增值稅申報(bào)表,開具增值稅專用發(fā)票銷售額是填開票的價(jià)稅合計(jì)總金額,還是只填金額?
增值稅申報(bào)表,不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)填列依據(jù)是什么?
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),填寫的小微企業(yè)免稅銷售額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬


櫻花 追問
2022-03-03 13:16
櫻花 追問
2022-03-03 13:17
小默老師 解答
2022-03-03 13:36