
請問19年紅沖了18年9月份的一部分發(fā)票,19年做賬時,這部分收入做到了以前年度損益調(diào)整的科目里邊,因為增值稅申報表的本年累計數(shù)抵減了紅沖18年的那部分發(fā)票,所以現(xiàn)在賬上和增值稅申報表的本年累計收入對不上,請問這種情況有問題嗎,需要做調(diào)整嗎?
答: 你這里調(diào)整了之前年度的,你這里不平有差額是正常的。
如果有以前年度的收入重復(fù)記的話借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款。借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。是這樣做嗎?那增值稅申報表應(yīng)該怎么申報呢
答: 您好,同學(xué),您的分錄正確,以前年度損益調(diào)整不涉及到增值稅申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司今年四月份補了去年的增值稅及附加稅,直接補到了2018年最后一個季度了,匯算的時候直接按去年的財務(wù)報表匯算,還是要重新改動財務(wù)報表,還是直接把補的收入和稅記到2019年四月份,用以前年度損益調(diào)整科目,但是把稅直接在大廳補到上一年的最后一個季度了,我不知道現(xiàn)在改怎么做這個年報和匯算了,請老師指點
答: 你是說你的憑證補在2019年4月吧。


小月肖☆ 追問
2022-03-03 11:22
meizi老師 解答
2022-03-03 11:26
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2022-03-03 11:31
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2022-03-03 11:57
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2022-03-03 12:04
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2022-03-03 12:19