
我去年5月開出10萬專票,有誤后退回,本年1月重開發(fā)票,已完稅,2月再開負(fù)數(shù)發(fā)票,申請退回1月增值稅及附加,要如何操作?可以退嗎?應(yīng)選那一種退稅原因?可以電子稅務(wù)局申請退稅嗎?
答: 你好,這個有些地方是要到大廳才能操作退稅,你可以聯(lián)系一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核實一下
老師 這個月就開了一張發(fā)票 。是負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么報稅,得申請退稅嗎
答: 你好這個也可以,以后留底的,不一定要退。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體戶由于6月份代開專票信息有誤,于9月份申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票,A07112這個退稅申請表如何填寫?稅種那一欄就填增值稅嗎、那代征的附加稅是不是也填在這張表里
答: 請老師幫忙解答下,萬分感謝!
請問,第二季度時有發(fā)生銷售退回,申報增值稅時銷售額為負(fù)數(shù),應(yīng)納增值稅額也為負(fù)數(shù),請問這個可以申請退稅嗎?
老師,2020年12月份開專票31萬,已交稅款。現(xiàn)在這筆31萬沖紅開負(fù)數(shù)發(fā)票31萬,稅費怎么處理?能申請退稅嗎
建安企業(yè),增值稅一般納稅人,5月普通發(fā)票有紅字退回,致當(dāng)月銷項為負(fù)數(shù),請問怎么申報增值稅,不想退稅
老師好,請問小規(guī)模開了負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致要退稅,增值稅申報應(yīng)該填在哪一欄?要去稅局退嗎?

