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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-03 09:27

你好 ;       你要先入固定資產(chǎn)去折舊 。然后去出售固定資產(chǎn)去   

霞光萬(wàn)丈 追問(wèn)

2022-03-03 13:19

老師如果現(xiàn)在把這個(gè)鋼結(jié)構(gòu)出售應(yīng)該怎么做賬?

meizi老師 解答

2022-03-03 13:21

 你好;        借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 

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你好 ;? ? ? ?你要先入固定資產(chǎn)去折舊 。然后去出售固定資產(chǎn)去? ?
2022-03-03 09:27:09
你好 對(duì)方肯定需要發(fā)票呀,按發(fā)票記賬聯(lián)入賬
2019-04-10 06:56:19
你好,出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2021-01-06 11:13:06
(1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價(jià)收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營(yíng)業(yè)外收入
2017-07-03 08:05:40
你好 一個(gè)門(mén)不應(yīng)該記固定資產(chǎn) 直接記費(fèi)用吧
2019-09-16 13:45:00
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