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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-03 08:26

你好不可以的,你的這個成本不能大于收入。

舒適的音響 追問

2022-03-03 08:43

老師,那我該怎么走賬,還是就按實2000元開票啊

郭老師 解答

2022-03-03 08:44

你這個是2500,是銷售出去,對方讓你開這個發(fā)票,是這個意思嗎。
就是銷售價格是2500。

郭老師 解答

2022-03-03 08:44

如果多開的話,你們多交稅款的差額收不回來的,做到銷售費用借銀行存款,2000
銷售費用500
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費。

舒適的音響 追問

2022-03-03 08:51

老師,我們是個體戶,代開的專票,以前他們都多開,就是自己多交稅吧,但是賬得按實做,對吧

舒適的音響 追問

2022-03-03 08:50

麻煩您了老師

郭老師 解答

2022-03-03 08:52

你好,對的是的,你賬上也得按照發(fā)票的來做,只不過是你差額收不回來的,可以放到營業(yè)外支出或者是銷售費用。

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相關(guān)問題討論
你好不可以的,你的這個成本不能大于收入。
2022-03-03 08:26:12
計入固定資產(chǎn)即可
2018-01-10 09:33:01
您好!您這個相當于加工行業(yè)。 零件作為原材料,電腦作為產(chǎn)成品入賬就可以了。
2016-04-18 11:20:28
你好,3%,采購用來銷售的嗎
2018-12-20 10:30:57
同學(xué),你好 一般納稅人把外購的產(chǎn)品作為福利,無償發(fā)放給職工,如果購進時已經(jīng)抵扣了增值稅進項稅額,那樣要做進項稅額轉(zhuǎn)出的.也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的.
2020-06-08 06:25:30
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