(客戶二月份的運(yùn)費(fèi)是30000,是六個稅點(diǎn),開票金額是31800,客戶轉(zhuǎn)到公戶也是31800元)那客戶只付運(yùn)費(fèi),開發(fā)票給他們,發(fā)票的銷項(xiàng)稅是承擔(dān),財務(wù)卻說需要跟客戶拿進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣,怎么拿,除了運(yùn)輸這塊也沒跟客戶合作其他,但總部是收運(yùn)費(fèi),付款,是應(yīng)該跟客戶拿進(jìn)項(xiàng)稅還是跟總部拿進(jìn)項(xiàng)稅。自己認(rèn)為是錢付給了誰,誰就需要開票給我,他開的票的稅額就是的進(jìn)項(xiàng)稅,一個剛?cè)肼殘龅男“滋釂枺缓靡馑?,剛才是最后一次追問,還是有點(diǎn)不明白。
的的
于2017-03-19 17:58 發(fā)布 ??1118次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2017-03-19 18:07
增值稅由最終消費(fèi)者承擔(dān),進(jìn)項(xiàng)一般在你的購進(jìn)環(huán)節(jié)取得,比如你買辦公用品,由銷售方給你提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
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銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=增值稅
一般根據(jù)稅負(fù)
(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù)
2020-08-01 20:22:22

增值稅由最終消費(fèi)者承擔(dān),進(jìn)項(xiàng)一般在你的購進(jìn)環(huán)節(jié)取得,比如你買辦公用品,由銷售方給你提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
2017-03-19 18:07:27

購貨沒有進(jìn)項(xiàng)票,所得稅要調(diào)增,可以去國稅發(fā)票,貨物名稱寫一樣的
2016-12-15 15:03:59

購貨沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所得稅要調(diào)增交稅,可以去代開,貨物名稱要開一樣的
2016-12-15 14:53:56

你好,這種情況是不可以的,12月的份的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣11月份的銷項(xiàng)
2019-12-14 14:23:49
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