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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-03-02 11:50

你好,員工福利費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬

小魚碗粥 追問

2022-03-02 11:51

那如果一借一貸平掉了 無發(fā)生額 那這么做賬本質(zhì)上的意義是什么呢

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:53

這個是要先計提,通過這個應(yīng)付來過渡,會計準(zhǔn)則規(guī)定的。

小魚碗粥 追問

2022-03-02 11:55

那計提之后什么時候能往損益類科目那結(jié)轉(zhuǎn)呢

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:57

計提時:
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
因為你計提到管理費(fèi)用里面的,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就到費(fèi)用里面去了呀。

小魚碗粥 追問

2022-03-02 11:58

那實際支付或者給個人掛賬的時候,就可以把應(yīng)付職工薪酬給借方消掉了是吧

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:59

是的呀,支付時:
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
貸:銀行存款,這個應(yīng)付職工就沒有了呀

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相關(guān)問題討論
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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