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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-02 11:09

你好,你可以計(jì)入管理費(fèi)用的其他核算,不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

Lulu 追問

2022-03-02 11:12

到時(shí)是不是做,借管理費(fèi)用-其他73600,貸銀行存款73600

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:13

是的,你要先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出就可以了。

Lulu 追問

2022-03-02 11:13

可以不認(rèn)證嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:16

專票必須要認(rèn)證的,要不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。

Lulu 追問

2022-03-02 11:18

做完認(rèn)證后,在認(rèn)證當(dāng)月做轉(zhuǎn)出是吧

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 11:22

是的認(rèn)證后當(dāng)月轉(zhuǎn)出就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好,你可以計(jì)入管理費(fèi)用的其他核算,不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-03-02 11:09:49
你好,是什么情況下發(fā)票認(rèn)證了卻沒有抵扣?
2019-04-26 17:21:17
您好 請(qǐng)問單位購(gòu)入液化天然氣做什么用途
2020-01-06 11:28:52
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵頂內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2018-10-14 09:37:23
你這筆分錄做錯(cuò)了吧?現(xiàn)在已經(jīng)沒有待攤費(fèi)用科目了,而且進(jìn)項(xiàng)稅怎么是做到待攤費(fèi)用呢?
2016-09-19 10:10:42
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