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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-01 20:25

你好,沒有看到你的憑證。

姜姜 追問

2022-03-01 20:27

可以看到了嗎

郭老師 解答

2022-03-01 20:31

對的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款

姜姜 追問

2022-03-01 20:32

這個是月末,還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2022-03-01 20:36

對的是的,月末需要這么結(jié)轉(zhuǎn)的。

姜姜 追問

2022-03-01 20:57

那等年底再結(jié)轉(zhuǎn)可以不呢,因為我們賬上進賬很多,籌建期

郭老師 解答

2022-03-01 21:06

你好
可以的
可以這么做

你不繳稅不能做抵扣的分錄
只需要做你寫的第二個就可以

姜姜 追問

2022-03-01 21:15

第二個?麻煩老師寫一下呢

郭老師 解答

2022-03-01 21:15

剛才打錯了,借管理費用貸庫存現(xiàn)金,銀行存款的這一個。

姜姜 追問

2022-03-01 21:19

那我選擇抵扣,就是我照的那樣做,然后也可以年底,在一起結(jié)轉(zhuǎn)吧?

郭老師 解答

2022-03-01 21:28

可以的
可以這么做的

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相關(guān)問題討論
你好,沒有看到你的憑證。
2022-03-01 20:25:40
你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-08-02 09:07:12
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-12-27 15:30:02
你好,如果是支付的,計入銷售費用,如果是收到,計入其他業(yè)務(wù)收入
2016-11-07 16:23:34
您好 在電子稅務(wù)局填附表四 減免稅明細 主表23欄
2019-11-01 19:39:52
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