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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-01 11:36

你好,你先把這個原材料先借待處理財產(chǎn)損益,然后貸原材料。

李霞老師 解答

2022-03-01 11:36

哦,借銀行存款1萬,嗯,營業(yè)外支出1萬,貸待處理財產(chǎn)損益。

淺淺 追問

2022-03-01 11:48

收到的1萬為什么不是:借銀行1,貸其他業(yè)務(wù)收入1?

淺淺 追問

2022-03-01 11:50

這個要開票的,不用確認(rèn)收入嗎?

李霞老師 解答

2022-03-01 11:50

你可以這樣,可以借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入1萬元,然后呢,借營業(yè)外支出,貸待處理財產(chǎn)損益。

李霞老師 解答

2022-03-01 11:50

因為有個1萬塊錢,你不是說明明是2萬,但是你只收到了1萬的錢嘛,所以還有1萬塊錢的差額。

淺淺 追問

2022-03-01 11:57

我寫個完整的分錄,麻煩幫我看看對不對。借待處理財產(chǎn)損益2,貸原材料2       借銀行1 ,貸待處理財產(chǎn)損益1      借營業(yè)外支出1,貸待處理財產(chǎn)損益1

李霞老師 解答

2022-03-01 12:23

你好
借:待處理財產(chǎn)損益 1萬,貸:原材料1萬
借:營業(yè)外支出1萬,貸:待處理財產(chǎn)損益 1萬
借:銀行存款 1萬 ,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借:其他業(yè)務(wù)成本  , 貸:原材料

李霞老師 解答

2022-03-01 12:23

您這樣做,我重新整理了一份

淺淺 追問

2022-03-01 12:25

老師,你能給我寫個完整分錄嗎

淺淺 追問

2022-03-01 12:27

哦,明白了,那待處理財產(chǎn)損益的1萬要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的吧

李霞老師 解答

2022-03-01 12:34

嗯,我剛才發(fā)你的最后一個就是最完整的一個記錄了。

李霞老師 解答

2022-03-01 12:34

你屬于正常報廢的話,進(jìn)項稅額不需要轉(zhuǎn)出的。

淺淺 追問

2022-03-01 12:52

好的,謝謝老師

李霞老師 解答

2022-03-01 12:55

祝您生活愉快感謝五星好評祝您

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相關(guān)問題討論
你好,你先把這個原材料先借待處理財產(chǎn)損益,然后貸原材料。
2022-03-01 11:36:20
(1)收到受托加工的物資材料時,不需做賬,不需在賬簿中確認(rèn),只需要在備查簿中備查登記。 (2)在加工過程中: 對于發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用及人工成本,做如下分錄: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料——輔助材料 應(yīng)付職工薪酬等
2021-08-07 12:14:19
那你原材料分等級明細(xì)嗎
2019-02-23 20:15:41
您好!1.轉(zhuǎn)材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計算支付加工費(fèi)   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)         貸:應(yīng)付賬款   3.收回加工完成產(chǎn)品   借:庫存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費(fèi))
2017-10-18 14:22:34
你好 購進(jìn)借;周轉(zhuǎn)材料 貸銀行存款等科目 銷售 借;銀行存款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;周轉(zhuǎn)材料
2018-09-14 11:10:04
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