
老師您好!我公司辦公用房租用的個(gè)人房主,她個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)房屋租賃發(fā)票給我們,但是她代開(kāi)過(guò)程中交的稅(房產(chǎn)稅,增值稅,附加稅。個(gè)稅等)要我們出,那我應(yīng)該怎么做賬,交的稅做營(yíng)業(yè)外支出是嗎?所得稅匯算清繳是不是要納稅調(diào)增?
答: 您好 交的稅做營(yíng)業(yè)外支出 是的 所得稅匯算清繳是要納稅調(diào)增
補(bǔ)繳增值稅滯納金,記入營(yíng)業(yè)外支出,可是2019年補(bǔ)繳2018年,2018年匯算清繳營(yíng)業(yè)外支出是否調(diào)整繳納所得稅
答: 你好,你記賬時(shí)用以前年度損益科目就不用調(diào)整了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)慰問(wèn)金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,做所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
答: 你好,需要做納稅調(diào)增處理的

