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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-28 12:54

你好;   是的。先 盤點(diǎn)所有科目余額  核對賬實(shí)相符; 然后在去 做建賬。 按月記賬即可   

大夢想家 追問

2022-02-28 13:29

需要結(jié)賬嗎

meizi老師 解答

2022-02-28 13:53

你好; 需要的 ; 按月結(jié)賬的  

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你好;? ?是的。先 盤點(diǎn)所有科目余額? 核對賬實(shí)相符; 然后在去 做建賬。 按月記賬即可? ?
2022-02-28 12:54:05
您好,會計循環(huán)是在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生時,從填制和審核會計憑證開始,到登記賬簿,直至編制財務(wù)會計報告,即完成一個會計期間會計核算工作的過程。編制結(jié)算分錄并登記入賬不屬于會計循環(huán),這是哪里說的,請截圖看看,謝謝。
2016-11-27 16:16:01
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)是自動生成 的
2017-07-01 11:09:21
你好,可以做暫估入賬。 編制的會計分錄為: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 必須注意的是,未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此,不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問題,且上述分錄中,暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價格口徑暫估。 因此,首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬,然后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計算庫存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫)成本。編制會計分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——**公司 等
2019-06-22 11:49:42
是的,有的看不到的了呢
2018-08-16 17:20:40
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