
請叫一個問題,我們工程單位,甲方給我們驗工計價了1000萬,其中包含了200萬的甲方供材料,需要扣除,但是我們已經(jīng)給甲方開具了1000萬的增值稅發(fā)票,實際我們的收入只有800萬,那么多開的這200萬發(fā)票,我們應該如何處理,能否實現(xiàn)抵扣或者說返回這一部分稅金 有外經(jīng)證 在當?shù)亻_這1000萬的發(fā)票的時候 就預交了 9個點的增值稅 還有附加那些
答: 你好;? ?你們是去掛靠了還是什么業(yè)務的??
有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時,增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項的差額?
答: 你好,報差額就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我給別人開了88500元百分之9的增值稅發(fā)票,這個需要辦外經(jīng)證1800元別人給我開了69000元的百分之三的增值稅發(fā)票嗎請問我需要交多少稅
答: 同學你好,普票是不能抵扣的,正常按銷售額88500*9%交稅

