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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-27 17:46

你好同學,付款的時候
借管理費用  
其他應付款
貨銀行存款

秋茴 追問

2022-02-27 17:54

老師,確認用其他應付款嗎?因為是這樣的啊,我們公司先統(tǒng)一付全款15000元給物業(yè)了,然后我們再收這ABCD4個品牌的款,我的理解的是,我的其他應收款款要多了。一下子轉(zhuǎn)不過彎來,用其他應付款這個科目啊

洋洋老師 解答

2022-02-27 22:20

你好同學,其他應付和其他應收款是一樣的,我不知道你之前記得是哪個科目,如果是先收款再付就記其他應付,如果先付款再收款就記其他應收款

秋茴 追問

2022-02-27 23:07

老師,是這樣的,像現(xiàn)在2月底了,我們公司統(tǒng)一付3月份的租金15000元給到物業(yè),然后再找其他品牌的收回來的。

洋洋老師 解答

2022-02-27 23:10

那你就計入其他應收款就可以了

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相關問題討論
你好,不是物業(yè)公司,沒有這個經(jīng)營范圍是不可以的
2019-06-12 14:10:46
你好同學,付款的時候 借管理費用 其他應付款 貨銀行存款
2022-02-27 17:46:56
同學你好 那就物業(yè)公司做應收款
2021-03-19 17:42:13
你好,不是的,按100萬確認收入
2021-01-13 11:08:25
和物業(yè)公司一樣的繳納增值稅
2016-08-30 12:14:09
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