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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-17 09:58

應(yīng)該掛到哪個(gè)科目 其他應(yīng)收款嗎 后期錢肯定收不回來

王海濤 追問

2017-03-17 10:01

這個(gè)應(yīng)收賬款要一直掛賬嗎 我可以自己轉(zhuǎn)賬一分錢去抵嗎

王海濤 追問

2017-03-17 10:27

你好 是不是可以這樣做分錄  1、借:銀行存款  , 應(yīng)收賬款0.01    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (銷)    2、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01 貸:應(yīng)收賬款0.01

鄒老師 解答

2017-03-17 09:44

你好,只能是根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理,差額掛賬

鄒老師 解答

2017-03-17 09:58

你好,計(jì)入應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2017-03-17 10:01

你好,其實(shí)可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用處理

鄒老師 解答

2017-03-17 10:29

你好,是的

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相關(guān)問題討論
你好,只能是根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理,差額掛賬
2017-03-17 09:44:33
借 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸銀行存款
2019-01-08 10:17:50
你好,是開票金額和未開票金額總和
2022-02-07 23:17:32
你好,可以只開具退回部分的紅字,開具紅字發(fā)票部分沖減收入和成本
2019-06-04 15:10:55
同學(xué)你好,重復(fù)開的這張發(fā)票,只能先做收入處理了,6月份可以沖紅操作。
2021-06-04 21:57:34
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