
您好老師我們是銷售燒堿的不允許有庫存,但是我發(fā)現(xiàn)一月份我們交了6000多的增值稅,怎么還會出現(xiàn)進項庫存多的情況?我們銷出去280噸,抵扣的進項有319噸。有點暈
答: 同學你好 是不是還有其他留抵
(2)推導細節(jié)過程增值稅稅負率=當期應(yīng)交增值稅稅款/當期增值稅收入=(銷項稅額-進項稅額)/當期增值稅收入=(本期銷項-本期進項-上期留底+進項稅額轉(zhuǎn)出)/當期增值稅收入=【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%-雜項抵扣)-上期留底+進項稅額轉(zhuǎn)出】/當期增值稅收入=【本期銷售收入*13%-(銷售成本-(期初庫存-期末庫存)*13%-(雜項抵扣+上期留底-進項轉(zhuǎn)出)/當期增值稅收入)】這里的雜項抵扣不應(yīng)該是加嗎,如=【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%+雜項抵扣)-上期留底+進項稅額轉(zhuǎn)出】/當期增值稅收入
答: 對的 應(yīng)該是減去 雜項專票可以抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這里這里的雜項抵扣是能做進項抵扣的還是不能做進項抵扣的,還有期初庫存減去期末庫存不就是增加的庫存嗎,為什么前年還要加個銷售成本啊
答: 本期存貨增加13%+雜項扣抵 本期購入的存貨就是營業(yè)成本+期末庫存-期初庫存


熙琳 追問
2022-02-25 15:37
熙琳 追問
2022-02-25 15:37
樸老師 解答
2022-02-25 15:41
熙琳 追問
2022-02-25 15:43
熙琳 追問
2022-02-25 15:43
樸老師 解答
2022-02-25 15:52