如果銷項大于進(jìn)項,但上月有留抵稅額,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)過后應(yīng)交增值稅的3級科目銷項稅額和進(jìn)項稅額有沒有余額呢?
無聊的鴨子
于2022-02-24 17:45 發(fā)布 ??2632次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-02-24 17:46
你好;
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
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期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30

您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額,
借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
2022-11-14 10:06:37

你好,你實際認(rèn)證多少進(jìn)項稅額.按實際認(rèn)證的進(jìn)項和銷項比較,如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來,是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來
2022-03-10 14:45:42

你好 應(yīng)該是 : 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2020-06-09 09:05:51

同學(xué)你好
這個分錄不對
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
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