
暫估入庫的原材料,當月也已結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票來了,做兩張當時的暫估分錄的紅沖,對嗎?老師!
答: 你好,只需要把暫估入庫的材料分錄紅沖 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,做成本調(diào)整分錄就是了 ,而不是把成本也紅沖了
老師上個月暫估了原材料,領用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月發(fā)票來了,怎么入賬寫分錄。謝謝
答: 你好 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
生產(chǎn)飲料,進原材料,領用,入庫,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
答: 你好借原材料,應交增值稅_進項稅,貸銀行存款領用時,借生產(chǎn)成本貸原材料,完工,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,銷售借主營業(yè)務成本貸庫存商品,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交增值稅-銷項稅

