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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-23 11:21

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅

借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

喃喃 追問

2022-02-23 11:41

這2筆分錄就是彌補(bǔ)應(yīng)12月份計提借-所得稅   貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅這筆分錄的。對嗎?

喃喃 追問

2022-02-23 11:41

以前年度損益調(diào)整金蝶里沒有,要在哪里添加呢?

郭老師 解答

2022-02-23 11:43

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。

喃喃 追問

2022-02-23 11:51

直接做這筆來彌補(bǔ)之前忘了計提那筆是嗎?

郭老師 解答

2022-02-23 11:52

對的是的,是這么做的。

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需要計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 繳納時,做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-04-30 16:02:08
要是你4季度需要交就現(xiàn)在需要計提,借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費
2020-01-09 09:01:21
您好,可以4月份的時候補(bǔ)計提,然后再做繳納
2019-05-26 14:20:30
你好,要根據(jù)你們的營業(yè)利潤,乘以25%計算的
2021-10-12 17:34:32
你好 計提了9000實際繳納才1507 那么你要沖你多計提的分錄才可以 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2019-06-05 16:05:58
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