
老師我們11月份開的銷售票,已經(jīng)交過增值稅了,然后對方又現(xiàn)在才給我們要退票了,這個我怎么處理,可以讓他承擔(dān)稅額嗎?2438.94元
答: 學(xué)員您好,可以開具紅字發(fā)票,這樣銷項稅額可以減回來的
請問老師,銷售貨物,增值稅到底是應(yīng)該由購買方承擔(dān)還是銷售方承擔(dān)?
答: 你好!應(yīng)該是銷售方承擔(dān)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進口產(chǎn)品銷售后的最終增值稅由誰來承擔(dān)
答: 由消費者來承擔(dān)。。。。。


風(fēng)雨兼程 追問
2022-02-23 10:10
王老師1 解答
2022-02-23 10:11
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2022-02-23 10:15
王老師1 解答
2022-02-23 10:29
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2022-02-23 10:38
王老師1 解答
2022-02-23 11:24
風(fēng)雨兼程 追問
2022-02-23 11:31
王老師1 解答
2022-02-23 11:41