
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下,我這邊12月計(jì)提了附加稅是5706.27今天做1月份銀行賬時(shí),銀行賬實(shí)際扣附加稅114125.43我現(xiàn)在1月份怎么處理,要補(bǔ)計(jì)提嗎
答: 你好,也就是少做了計(jì)提是嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
做一月份的賬,比如12月計(jì)提了附加稅是99.99但是一月實(shí)際扣繳的附加稅是99.98,實(shí)際扣繳的比計(jì)提的少一分錢(qián),銀行回單顯示的是扣99.98,這少扣的一分錢(qián)怎么做賬
答: 你好,簡(jiǎn)化處理記到1月的稅金及附加里調(diào)整一下就好。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月計(jì)提附加稅520,實(shí)際本月實(shí)際交附加稅450,多計(jì)提了70元,怎樣做分錄。450元本月銀行存款已支付。
答: 您好,把多計(jì)提的紅沖處理就行了,借:稅金及附加,負(fù)數(shù)70元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-相關(guān)稅金,負(fù)數(shù)70元。


紅蘋(píng)果1 追問(wèn)
2022-02-22 15:06
郭老師 解答
2022-02-22 15:11
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2022-02-22 15:26
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