
注冊(cè)地上海的公司,技術(shù)開發(fā)合同減免的增值稅,怎么列分錄,另外,稅務(wù)要求,這筆免稅要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么處理呢,謝謝。開的發(fā)票是普通零稅率發(fā)票
答: 同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司開具零稅率普票,需要做對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好 免稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

