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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-15 16:48

老師,就是尾款與合同號金額不符,客戶經(jīng)常少給,如果按合同號做收入,等收到尾款就出現(xiàn)收入多記了,老師這個分錄怎么寫?請老師能寫一下好么?

春暖花開 追問

2017-03-15 17:14

老師,壞賬準備的計提和沖減轉回多計提壞賬準備什么時候計提呀?還有應收款項做壞賬轉銷在哪一步做呀?老師能解釋一下好么?

宋生老師 解答

2017-03-15 16:43

你你好!掛在應收賬款上面啊。

宋生老師 解答

2017-03-15 16:56

您好!你每次借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 
然后最后人家不給錢了,你要計提壞賬準備 
(1)壞賬準備的計提 
①計提、補提壞賬準備: 
借:資產減值損失 
    貸:壞賬準備 
②沖減(轉回多提)壞賬準備 
借:壞賬準備 
    貸:資產減值損失 
(2)應收款項作壞賬轉銷(確認壞賬損失) 
借:壞賬準備 
    貸:應收賬款

宋生老師 解答

2017-03-15 17:20

您好!一般是每年計提。 
一般是公司股東決定的時候做。

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相關問題討論
你你好!掛在應收賬款上面啊。
2017-03-15 16:43:53
為什么會少給,是折扣還是?
2017-02-25 08:00:41
你好,有加大差異就需要做合同變更的,需要做到合同金額與實際金額一致的
2018-04-14 16:09:03
合同跟實際開票金額不符只要是真實業(yè)務是沒有關系的
2018-10-31 11:05:40
不需要,合同一般都要最終結算的。結算金額就是實際發(fā)生金額
2021-09-23 12:50:21
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