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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 09:00

你好,當時是借管理費用貸銀行存款嗎?

冰雪 追問

2022-02-22 09:01

是的,老師

郭老師 解答

2022-02-22 09:01

現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整,
開了專票進來,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款。

冰雪 追問

2022-02-22 09:04

這個其他應(yīng)付款是不是就是進項稅的金額

郭老師 解答

2022-02-22 09:07

你好,這個其他應(yīng)付款的金額是你之前,普通發(fā)票的價稅合計啊。

冰雪 追問

2022-02-22 09:08

借 其他應(yīng)付款 157.38
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 157.38
貸-其他應(yīng)付款 157.38

郭老師 解答

2022-02-22 09:11

你好,之前的價稅合計是多少?我這個分錄的意思是紅沖之前的加稅合計,然后再做發(fā)票的。

冰雪 追問

2022-02-22 09:12

借 其他應(yīng)付款2984
貸 以前年度損益調(diào)整 2984
收到票
借 以前年度損益調(diào)整 2640.71
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 343.29
貸,其他應(yīng)付款 2984

冰雪 追問

2022-02-22 09:13

是這樣的嗎?老師

郭老師 解答

2022-02-22 09:14

好對的是的是這么做的。

冰雪 追問

2022-02-22 09:15

那請問一下,我匯算清繳需要調(diào)增這個稅額?

郭老師 解答

2022-02-22 09:17

你好,對的是的,需要這么做的。

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相關(guān)問題討論
按招待費入賬,建議你們按實際開
2019-04-15 15:26:01
你好,當時是借管理費用貸銀行存款嗎?
2022-02-22 09:00:14
你好,專用發(fā)票如果你們是一般納稅人可以抵扣增值稅
2017-08-14 14:28:06
你好,公司成立后購買的辦公用品,是需要做費用處理才是的?
2022-04-06 19:49:02
你好,從個人哪里購買的可以,需要詳細信息,可以稅前扣除
2019-11-28 19:40:59
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