
老師:我要核對一下已經(jīng)開具多少發(fā)票,還有供應(yīng)商欠我們公司多少發(fā)票代開,以及我們還有多少款未付給供應(yīng)商?要如何核對,我是剛進(jìn)這家公司的。
答: 最好是有一個發(fā)票的備查簿,上面詳細(xì)登記,這樣就好統(tǒng)計
供應(yīng)商提供的供貨單名字,和開具發(fā)票的公章發(fā)票我名字不一,屬于代開發(fā)票嗎
答: 您好,這個確實是,因為不一致
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司服裝行業(yè)的,我們買面料進(jìn)來,供應(yīng)商很多都不給我們開發(fā)票,現(xiàn)在實現(xiàn)銷售,客戶要求開具發(fā)票,我們也開不出發(fā)票來? 老師有沒有好的建議?
答: 可以開票出去 你有實際的購進(jìn)業(yè)務(wù)只是沒有成本發(fā)票 正常做賬購進(jìn)入庫 你匯算調(diào)整這部分沒發(fā)票的部分即可
您好,我是貿(mào)易公司,請問供應(yīng)商進(jìn)來發(fā)票后,我按他的商品編碼,但是不按他的商品名稱開具發(fā)票出去可以嗎,可以的話是怎么操作的呢,因為同行都有這個操作方式
企業(yè)收到供應(yīng)商開具的專票每月數(shù)量較大,走的對私打款,然后開具發(fā)票出項也很少,怎樣做可以做到節(jié)稅最大化
公司購買東西時候要求對方開具發(fā)票 對方要求收到款才開票 但是很多時候,供應(yīng)商都是收到款對于發(fā)票都是能拖就拖,請問工作中應(yīng)該怎么防范這些情況?


堅強(qiáng)的臺燈 追問
2022-02-21 22:59
小鎖老師 解答
2022-02-21 22:59
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