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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2022-02-21 18:33

學員您好,需要先把暫估分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄

張小寶 追問

2022-02-21 18:35

怎么做,麻煩寫下,跨年了,需要用以前年底調(diào)整吧

王老師1 解答

2022-02-21 18:37

學員您好,12月做賬的金額和這月收到發(fā)票的金額一樣嗎?

張小寶 追問

2022-02-21 18:37

一模一樣

張小寶 追問

2022-02-21 18:38

差一個進項稅額

王老師1 解答

2022-02-21 18:39

學員您好,那不影響的
借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
憑票做
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款

張小寶 追問

2022-02-21 18:39

跨年了不需要以前年度調(diào)整嗎

王老師1 解答

2022-02-21 18:40

如果金額不一樣需要用以前年度損益調(diào)整

張小寶 追問

2022-02-21 18:42

金額一樣就不要了嗎?這個月就多抵了一個進項

王老師1 解答

2022-02-21 18:44

學員您好,如果你要用以前年度損益調(diào)整也是可以的,因為最終一正一負是抵消的

張小寶 追問

2022-02-21 18:46

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。這么做對嗎

王老師1 解答

2022-02-21 18:48

學員您好,分錄沒問題的

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相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進項稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應(yīng)付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
可以的
2017-08-15 09:52:11
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