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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-21 15:38

1.在做錄增值稅的那張表格的時候,在本期免抵退銷售額欄數(shù)字加上差額的數(shù)字錄入進去,這樣就不會有差別。 2、如果是錄入錯誤,那就需要你再核對錄入明細,重新錄入

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1.在做錄增值稅的那張表格的時候,在本期免抵退銷售額欄數(shù)字加上差額的數(shù)字錄入進去,這樣就不會有差別。 2、如果是錄入錯誤,那就需要你再核對錄入明細,重新錄入
2022-02-21 15:38:53
你好同學, 1、基本上一分錢的誤差可以忽略,國稅是可以允許的,如果一定要追求完美,那就需要在做錄增值稅的那張表格的時候,在本期免抵退銷售額欄數(shù)字加上差額的數(shù)字錄入進去,這樣就不會有差別。 2、如果是錄入錯誤,那就需要你再核對錄入明細,重新錄入!
2022-02-21 16:01:02
你好,你所有的出口全部當月做了退稅就可以了
2021-03-09 13:35:38
借其他應(yīng)收款65 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷23 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅88
2021-06-04 12:44:16
你好,80萬銷售算在去年.
2021-12-07 11:49:47
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