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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-21 13:11

同學(xué)你好
1、會計資料交接:
會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。
2、科目余額交接:
所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。
3、所交賬簿交接:
現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。
4、交接現(xiàn)金:
并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。
5、印章票據(jù)的交接:
公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。
6、納稅資料交接:
記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。
7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。

繁榮的白貓 追問

2022-02-21 13:12

就是內(nèi)賬和外賬不一套賬,外賬是只應(yīng)對稅務(wù)的

繁榮的白貓 追問

2022-02-21 13:13

我們是內(nèi)賬,要去交接外賬,怎么合并一套賬

樸老師 解答

2022-02-21 13:20

同學(xué)你好
內(nèi)外賬不能合并

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同學(xué)你好 1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2022-02-21 13:11:05
你好,就是憑證,報表,申報的軟件的各項密碼,發(fā)票,稅控盤這些
2022-02-21 13:25:26
你好,不同的賬務(wù)是無法合并,你需要重新建賬核算的
2017-11-09 15:24:32
一是看一下憑證報表資料,是否在外賬會計手里,需要交接給公司;二是現(xiàn)在做賬一般用財務(wù)軟件,若外賬會計用的自己的軟件,你需要她提供總賬明細(xì)賬等數(shù)據(jù),可以拷貝給你,你自己建賬。同時需要打印出來和電子存檔。 三是涉及申報稅等一些賬號、賬戶名和密碼之類的,需要告訴你。 (這里建議跟代賬公司多溝通。原則上是讓對方先移交和提供給你,然后你再詢問需要補(bǔ)充的部分?;蛟S對方會給一些你未考慮到的資料。)
2018-04-18 16:58:09
就是分內(nèi)外賬,發(fā)生沒有發(fā)票的也一樣做,做好備注,匯繳清算時扣除
2020-05-19 09:44:41
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