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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-15 10:41

我以前攤銷的2016年6月-2017年1月的金額是28968,調(diào)整后應(yīng)是24837.7,兩者的差額是4130.3 
沖銷2016/6-2017/1月    借:財務(wù)費用   -28968 
                                        貸:未確認融資費用 -28968 
重攤2016/6-2017/1月     借:財務(wù)費用    24837.7 
                                          貸:未確認融資費用 24837.7 
 多攤銷的部分沖回              借:未確認融資費用 4130.3 
                                            貸:以前年度損益調(diào)整  4130.3 
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益              借:以前年度損益調(diào)整  4130.3 
                                       貸:未分配利潤 4130.3  
攤銷2017/2月       借:財務(wù)費用                                               
                           貸:未確認融資費用  
老師,是這樣嗎?分這么多步嗎?還是可以簡化?

玉婷 追問

2017-03-15 10:54

老師,另外個問題,那我2015開發(fā)票1372923,收到工程款1052060.52,其中總包扣掉274320.4為履約保證金,現(xiàn)已收回,還有46542.09為總包代扣代繳的稅費,不會退給我們的,之前的會計把這部分稅費做應(yīng)收賬款處理了,現(xiàn)在要調(diào)賬的話也是要通過以前年度損益調(diào)整的嗎? 
借:以前年度損益調(diào)整 46542.09 
貸:應(yīng)收賬款  46542.09 
借:利潤分配-未分配利潤 46542.09 
貸:以前年度損益調(diào)整     46542.09 
是這樣嗎?

方老師 解答

2017-03-15 10:30

以前已經(jīng)攤銷錯的可以進行調(diào)賬處理,多攤銷的部分沖回 借未確認融資費用 貸以前年度損益調(diào)整 
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借以前年度損益調(diào)整   貸未分配利潤

方老師 解答

2017-03-15 10:46

不用這么多步,你去年多攤了多少,17年1月的直接調(diào)不用通過以前年度損益調(diào)整 
多攤銷的部分沖回 借:未確認融資費用(2016/6-2016/12) 
貸:以前年度損益調(diào)整(2016/6-2016/12) 
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 (2016/6-2016/12) 
貸:未分配利潤 (2016/6-2016/12) 
1月的不調(diào)整也可以2月少攤點就可以摘要寫清1月多攤了多少,3月按正常的攤銷總體是不影響的。

方老師 解答

2017-03-15 10:57

履約保證金等項目驗收完畢,不是就會退回給你嗎?

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以前已經(jīng)攤銷錯的可以進行調(diào)賬處理,多攤銷的部分沖回 借未確認融資費用 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
2017-03-15 10:30:14
你好,計入財務(wù)費用-利息
2021-10-25 10:06:00
學(xué)員你好,你想問什么哪
2021-11-16 11:04:49
你好 不是的 固定資產(chǎn)未達到預(yù)定可使用狀態(tài)的話是計入在建工程的。
2020-02-13 20:43:39
借:財務(wù)費用貸:未確認融資費用,要攤銷的
2017-07-15 11:55:33
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