
我去年開具了一張發(fā)票,對(duì)方要求作廢,今年重新開具,請(qǐng)問賬面怎么處理? 以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2019年12月的發(fā)票在2020年1月報(bào),需要走以前年度損益調(diào)整么?
答: 你好,這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。我還想問個(gè)問題。我在2023年年開了一張銷售發(fā)票出去,2024年1月發(fā)現(xiàn)開票品名錯(cuò)了,在1月紅沖了,并在1月重新開具,第一是需要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整嗎?第二是對(duì)這3張發(fā)票的分錄如何處理呢?
答: 你好,1月需要用以前年度做分錄沖了,再正常做
請(qǐng)問老師,去年3月增專發(fā)票,今年3月沖紅,因?yàn)閷?duì)方要求換成今年發(fā)票、我們應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整嗎?
是2019年7、8月的發(fā)票拿到20203、4月報(bào)銷,還有不少19年的也拿來了,不能報(bào)銷的話,也不能用以前年度損益調(diào)整了?

