
已知收入為619萬,怎么算應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)還有免稅銷售額 本期應(yīng)納稅額 本期應(yīng)納稅額減征額
答: 你好,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的?是小規(guī)模的嗎?
應(yīng)納稅減征額一欄填什么免稅銷售額是填我們所有自己開票和稅務(wù)代開的不含稅銷售額對(duì)嗎
答: 代開的要填第二欄,免稅銷售額達(dá)不到就填,超過九萬填第三欄 ,減征額是金稅盤或服務(wù)費(fèi)有抵扣才填。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免稅增值,是指含稅銷售額還是不含稅銷售額?
答: 這個(gè)是看的不含稅的銷售額口徑

