@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問
那個(gè)是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬元,不開發(fā)票 問
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡(jiǎn)易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

材料供應(yīng)商開13%的專票給勞務(wù)公司,請(qǐng)問怎么抵扣勞務(wù)公司稅額?
答: 你好,如果是一般納稅人,按購進(jìn)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣勞務(wù)收入的銷項(xiàng)稅額就是了
施工單位開出去的票是11個(gè)點(diǎn),供貨商開的材料是17個(gè)點(diǎn),勞務(wù)公司開的是3個(gè)點(diǎn),這樣這么做抵扣呢
答: 你好!你只看稅額就行了。按稅額抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是建筑分公司,鋼鐵由總公司轉(zhuǎn)錢給我司再付供應(yīng)商,算清包怎么計(jì)賬。。另外勞務(wù)公司可簽2個(gè)小規(guī)模不,我司要的勞務(wù)票多一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司開不出那么多票。謝謝!電和甲方共在一個(gè)戶頭算甲供吧怎么入賬。
答: 同學(xué)你好 這個(gè)就是簡(jiǎn)易計(jì)稅的 按照3%


彩虹糖 追問
2022-02-19 15:21
鄒老師 解答
2022-02-19 15:22
彩虹糖 追問
2022-02-19 15:23
鄒老師 解答
2022-02-19 15:24