
公司老給其他公司用進口配額,用完了人家拿著進口專票抵扣了,貨也是他們賣的,現(xiàn)在人家又要開專票給我們。一沒貨,二虛增進項,這樣合法嗎?老板還叫開,申報表上預(yù)留留底已經(jīng)很大20幾萬了,賬上庫存500幾萬塊錢,500噸米,實際上才20噸,咋整
答: 不合法, 想辦法和老板溝通溝通吧
遇到這個情況怎嘛辦,對方用公司的進口配額,米實際上就是他們銷售的,公司沒有這批米,現(xiàn)在對方要開專票,這樣對不對啊,不懂進口配額這事,能幫助一下嗎,對方要開專票給我。我怎么辦,老板也說要30幾萬的進項,實際上又沒有米,現(xiàn)在申報表還有20幾萬預(yù)留抵扣的。也是虛的。怎么說服老板不要再開了
答: 你好,就是對方認(rèn)證了進口的進項,如果他不開出去那么一直有庫存,所以著急開回給你們,他們賬上才能消掉,像你們這種可以讓他開普票,你不入賬就可以了,如果專票留抵太多稅額和庫存都無法消掉,到時公司要注銷時也是需要補交回這個庫存的稅。再加上查到虛開發(fā)票也是要罰款的。你就這么和老板說吧。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老板買奶粉開來的進項專票可以抵扣?已做抵扣,需要做進項轉(zhuǎn)出?進項轉(zhuǎn)出申報表也要改?
答: 你好不可以抵扣的,做福利費、招待費都是不,允許抵扣的需要做進項轉(zhuǎn)出附表二里面進項轉(zhuǎn)出福利費或者是個人消費里面填寫。


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2017-03-14 19:25
袁老師 解答
2017-03-14 18:43
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