找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
我是公司財(cái)務(wù),不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,也不是法人和財(cái)務(wù)負(fù) 問
你好,操作是可以,但是如果不打算申報(bào)交稅,你其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。 答
老師,公司要變更法人和股權(quán),這種情況下要交稅嗎,交 問
你好,首先就是印花稅 這個(gè)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額來交 另外就是個(gè)人所得稅有利潤才需要交。 答
企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問
你好,需要的,年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是需要的 答
某公司取得3000萬元的貸款,期限為6年,年利率10%,每 問
同學(xué)你好,現(xiàn)金流是年初的,屬于預(yù)付年金,而預(yù)付年金的表達(dá)式是(P/A,i,n)*(1+i)。 答

增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵進(jìn)項(xiàng))/主營業(yè)務(wù)收入,是嗎?
答: 你好,嗯嗯,是的,是這樣計(jì)算的呢
增值稅稅負(fù)率是不是 :(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)/營業(yè)收入*100
答: 您好!一般情況是這樣的。如果你還有其他可以抵減的那些的話,就也要減去
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月開具113元的發(fā)票(稅率13%)即營業(yè)收入100元,銷項(xiàng)稅額13元1、假設(shè)當(dāng)月收到成本專用發(fā)票90元(稅率13%),即營業(yè)成本為79.65元,進(jìn)項(xiàng)稅額為10.35元,當(dāng)月的毛利為20.35元,毛利率為20.35%,增值稅稅負(fù)率應(yīng)為多少?
答: 你好;? ? ? 你們是什么行業(yè)的;? 增值稅稅負(fù)率? =? ?應(yīng)交增值稅除以營業(yè)收入;? 那么 你應(yīng)交增值稅 = 13? -10.35? ?來計(jì)算 哈? ? 。? ? 也就是? ? ?(?13? -10.35)除以100 來計(jì)算稅負(fù)率的?
負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,增值稅能不能做應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額紅數(shù)
負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,增值稅能不能做應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額紅數(shù)
老師,我想問一下我增值稅按1%稅負(fù)率來安排,應(yīng)交增值稅=不含稅銷售收入*稅負(fù)率=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
您好!增值稅稅負(fù)率=銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)/銷售收入這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一定是成本專票嗎?費(fèi)用專票不可以嗎?

