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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-03-13 15:56

您好, 
借:銀行存款等 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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多余的物資,對方不要了給我方了,按實際數(shù)量,金額為0,入庫與賬務(wù)處理
2019-04-27 11:08:38
您好, 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-03-13 15:56:10
多余的物資,對方不要了給我方了,按實際數(shù)量,金額為0,入庫與賬務(wù)處理
2019-04-27 11:08:43
這部分是你原有的還是什么
2019-04-27 10:28:18
你好,可以這么做: 暫估時: 借:生產(chǎn)成本——加工費(等科目) 貸:應(yīng)付暫估款 收到票時: 借:應(yīng)付暫估款 應(yīng)交稅金——進項 貸:應(yīng)付賬款(實際)
2019-11-21 17:29:29
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