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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-02-14 20:30

您好,應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)的問題

緣來是你 追問

2022-02-14 20:47

老師:也找結(jié)轉(zhuǎn)憑證看了,相對結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)成本10和庫存也10呢?這是之前會計錯的,請還有什么好的查找原因嗎?

小鎖老師 解答

2022-02-14 20:50

如果結(jié)轉(zhuǎn)是對的,就是之前的只賬務(wù)處理錯了

緣來是你 追問

2022-02-14 20:58

你意思是購進庫存商品賬務(wù)處理嗎?關(guān)鍵是一臺車十幾萬,庫存商品貸方余額差幾百元呢?

小鎖老師 解答

2022-02-14 20:58

沒事,這個只能現(xiàn)在這樣處理

緣來是你 追問

2022-02-14 21:15

老師你說:“這個只能現(xiàn)在這樣處理”,俺沒明白,要是實在找不出原因?咋處理呢?

小鎖老師 解答

2022-02-14 21:19

就是說,是在照不出來原因,就直接沖減庫存

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相關(guān)問題討論
您好,需要找到原因再處理。
2021-11-26 10:27:34
你好,你們錄入是根據(jù)什么來做的?
2020-06-19 16:19:30
肯定是調(diào)整存在問題,庫存商品的余額必須是正數(shù)或0,不是是貸方的數(shù)據(jù)
2020-03-26 11:03:52
一、帳務(wù)處理應(yīng)該是這樣的: 1、購進商品時 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金--增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額) 3、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-06-13 09:25:01
你先查一下庫存明細,什么情況導(dǎo)致的庫存商品貸方余額
2019-05-07 09:47:20
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