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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-13 13:40

可是在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么填列 我將固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),填入 ,可是負(fù)債和所有者權(quán)益那邊沒有數(shù)據(jù)啊,只有老板支付辦公費(fèi)用的其他應(yīng)付款,不平啊

尋水的魚 追問

2017-03-13 14:11

老師好 ,都是老板自己出的啊 ,logo商標(biāo)注冊(cè),冰箱,保險(xiǎn)柜等

宋生老師 解答

2017-03-13 13:36

您好!是的。要結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2017-03-13 13:42

您好!你買固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)的錢怎么來的?

宋生老師 解答

2017-03-13 14:21

您好!所以你都要計(jì)入其他應(yīng)付款啊。

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相關(guān)問題討論
您好!是的。要結(jié)轉(zhuǎn)
2017-03-13 13:36:47
您好,如果會(huì)計(jì)年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,那就反記賬-反結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)下本年利潤,不影響報(bào)表上各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。
2022-01-10 16:03:41
您好,學(xué)員,是可以的。
2021-07-06 13:06:19
你好,可以的,借本年利潤,貸利潤分配--未分配利潤,
2020-07-25 19:10:46
直接反結(jié)賬后,補(bǔ)作本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2020-05-22 15:02:57
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