
老師,請(qǐng)問例如2021年12月我們確認(rèn)了一筆銷售費(fèi)用未取得發(fā)票,發(fā)票是在2022年2月取得的,我們應(yīng)該怎么做賬呢?金額較小
答: 您好。把暫估的分錄紅沖,再按發(fā)票入賬。
未取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以直接做銷售費(fèi)用嗎?運(yùn)費(fèi)做到銷售費(fèi)用后取得發(fā)票了要怎么分錄呢
答: 您好,可以的,取得發(fā)票后,借;銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),負(fù)數(shù),借;銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),正數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售提成,如果銷售費(fèi)用取不到發(fā)票該怎么做,如果要取得發(fā)票要拿怎樣的票。如果分給員工的銷售提成又該怎么做
答: 你好,取不到發(fā)票,一般是不入賬 就是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 借;銷售費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬


學(xué)堂用戶_ph341092 追問
2022-02-14 13:33
玲老師 解答
2022-02-14 13:34