老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

訂貨的貨款是上級(jí)單位給墊付的,現(xiàn)在收到的發(fā)票是開給單位的,如何處理?
答: 上級(jí)單位墊付的,你們要把款給上級(jí)單位吧
就是我老板收了貨款沒轉(zhuǎn)給我,他又支付了開支,開支大過收入,墊付了,下次又收到貨款他直接又減了墊付款,那我做開支表要不要減去他的墊付款啊
答: 需要減去墊付款的,但是要分別核算這些收入或支出項(xiàng)目的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原來是付給物業(yè)的點(diǎn)位費(fèi),公司也收到發(fā)票了。員工先墊付款,下個(gè)月才能打款給員工。這個(gè)月分錄怎么做?麻煩老師指點(diǎn)一下
答: 你好 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-員工 下月 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款


艷子 追問
2017-03-13 11:24
艷子 追問
2017-03-13 15:30
羅老師 解答
2017-03-13 11:03
羅老師 解答
2017-03-13 11:09
羅老師 解答
2017-03-13 12:29
羅老師 解答
2017-03-13 17:20