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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-12 10:14

老師,銷售價(jià)款10300包含3%的增值稅對(duì)嗎?先把價(jià)稅合計(jì)的金額換算成不含稅的金額后乘以2%的稅率,就算出應(yīng)納的稅額對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-03-12 10:05

你好,比如銷售價(jià)款是10300 
那么繳納增值稅的金額就是 10300/1.03*2% =200

鄒老師 解答

2017-03-12 10:14

你好,是的

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相關(guān)問題討論
你好,比如銷售價(jià)款是10300 那么繳納增值稅的金額就是 10300/1.03*2% =200
2017-03-12 10:05:31
你好,你是三月份到五月份的業(yè)務(wù),可以。
2020-04-17 09:56:59
同學(xué)好 不含稅銷售額=含稅額/(1%2B3%) 應(yīng)征增值稅=含稅額/(1%2B3%)*3%
2021-10-08 16:01:36
您好,本身這個(gè)文件就是規(guī)定了。對(duì)一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)。小規(guī)模也是這樣處理
2017-02-16 20:29:56
小規(guī)模納稅人出售使用過的設(shè)備均采用簡(jiǎn)易征收 也就是只要銷售這些東西就可以采用按3%減按2%征收增值稅
2020-01-08 11:33:40
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