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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-03-12 09:43

是的,是補(bǔ)交的嗎

隱形的百合 追問

2017-03-12 09:47

如果沒計(jì)提呢

隱形的百合 追問

2017-03-12 09:48

去年8月已經(jīng)有扣過的

隱形的百合 追問

2017-03-12 09:53

老師,去年沒計(jì)提的話是不是這這個(gè)月補(bǔ)提

方老師 解答

2017-03-12 09:38

意思是扣了去年8月的社保嗎?銀行存款對賬單上有這筆錢嗎?

方老師 解答

2017-03-12 09:45

去年已經(jīng)計(jì)提的,現(xiàn)在直接沖去年計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬。

方老師 解答

2017-03-12 09:52

借:以前年度損益調(diào)整  
       其他應(yīng)收款-個(gè)人 
    貸:其他應(yīng)付款--社保  
 
借:利潤分配--未分配利潤  
    貸:以前年度斯調(diào)整  
3、補(bǔ)繳時(shí)  
借:其他應(yīng)付款--社保(單位+個(gè)人)  
    貸:銀行存款

方老師 解答

2017-03-12 09:55

是的,沒補(bǔ)提按照上面我寫的計(jì)提,交納。

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http://xinzhi.wenda.so.com/a/1525930604208918 看看這里
2018-06-07 11:42:55
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
2018-04-20 15:14:33
你好,個(gè)人社??劭?借;應(yīng)付職工薪酬,貸;其他應(yīng)收款 退還做相反分錄 借;其他應(yīng)收款,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-06-08 17:15:02
你好,按照減免后的金額計(jì)提,繳納就可以。 借 管理費(fèi)用 -社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 扣款 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 銀行存款
2020-04-09 10:08:50
錯(cuò)的,計(jì)提工資和發(fā)放時(shí)應(yīng)該這樣。借:管理費(fèi)用-工資 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 。發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 貸:其他應(yīng)收款-社保 50 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 10 銀行存款 940.
2018-06-11 14:11:08
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