老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產(chǎn),需要申報房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,按新開的發(fā)票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規(guī)模公司5月15收到檢測費1650,同日開發(fā) 問
是的,同日開發(fā)票,直接計入收入 答

老師我剛到一家社會促進會做會計,他們把代發(fā)工資做成這種,收到錢時: 借 銀行存款 貸 預收賬款 付出去時:借 其他應付款貸 銀行存款 平賬:借 預收賬款 貸 其他應收款 ,這樣做對嗎?我總覺得不對勁
答: 你好,代發(fā)工資的話,收到錢,借:銀行存款,貸:其他應付款。支付,借:其他應付款,貸:銀行存款。
已付押金,還未收到發(fā)票,是不是借:預付賬款-XX公司,貸:銀行存款 ,收到發(fā)后就是:借:其他應收款-XX押金,貸:預付賬款-XX公司
答: 你好 付押金,借;其他應收款,貸;銀行存款,押金是不通過預付賬款科目核算的 取得發(fā)票,借;管理費用等科目,貸;應付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司流程是采購人員填公司的采購借款單,錢直接打給A公司,等發(fā)票回來后,員工報銷沖借款。 目前分錄是1、借款打錢時借:其他應收款 -A公司 貸:銀行存款 2借:.預付賬款 貸:其他應收款 3.發(fā)票回來 借.:原材料 貸 預付賬款 老師 我覺得這樣很麻煩 到底怎么做才能很清楚 又對
答: 錢是直接打給A公司的,您可以付款的時候,借:預付賬款-A公司貸:銀行存款。 發(fā)票回來 借.:原材料 貸 預付賬款 這樣少一個步驟。

